今天是:
欢迎访问马关县人民政府门户网
无障碍浏览 长者模式
当前位置: 网站首页 > 财政预算公开 > 正文

马关县南捞乡中心学校2022年预算公开

来源: 更新时间:2022/05/30

监督索引号53262500136001100000


马关县南捞乡中心学校2022年预算公开目录


第一部分马关县南捞乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马关县南捞乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表


马关县南捞乡中心学校2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

3.努力提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.负责抓所在乡镇的控辍保学工作。

6.协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作,负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:教务处、总务处、德育处、办公室,所属单位6个,分别是:南捞乡中心学校、南捞乡中心幼儿园、南捞乡那往小学、南捞乡漫铳小学、南捞乡小麻栗坡小学、南捞乡塘房小学

)重点工作概述

2022年,在上级党委、政府的领导下,在教育主管部门的关心下,学校全体教职工以党的十九大精神为动力,以“中国梦.我的梦”为契机,以南捞“教育腾飞梦”为宗旨,在认真分析总结上学年学校工作的基础上,紧紧围绕《马关县南捞乡中心学校2021-2022学年度学校工作计划》中的各项工作重点,以建设标准化、规范华、现代化为目标。以全面提高教育教学质量为教学为重点,群策群力、各司其职、各尽其责,使各项工作有条不紊的开展。

1.抓好疫情防控,切实维护学校安全稳定。扎实做好疫情防控工作,筑牢学校安全管理。

2.坚持德育为先,全面落实立德树人根本任务。加强学校德育工作,重视体育和劳动教育,抓好美育。

3.加强全体教师的政治业务学习,不断更新观念、树立育人服务意识,不断提高管理水平和教育教学能力。

4.压实工作责任,继续抓好教育脱贫攻坚。持续抓好控辍保学工作;精准落实学生资助。最大限度的留住生源,为学校长足发展奠定基础。

5.完善学校制度建设,继续加大教育教学研究工作,注重通过教学研究提高教师的业务水平,从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长。使所有师生都能健康、快乐的学习和生活。

6.强化对师生的行为文化建设,促进良好行为习惯的养成,促进各项工作长足发展,形成良好的教风、学风、校风。

7.不断巩固校园文化建设成果,加强对学校环境的绿化、美化和亮化,为师生提供良好的学习、工作和生活空间。

8.严格财经纪律,做好后勤保障,使之更好地为教育教学服务。

9.加快信息化建设,加强“三通两平台”的管理和使用,充分发挥教学效益。

10.不断加强家校联系,提高广大家长的教育意识,家校携手,形成合力,共同培养教育好下一代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有78人,其中:财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1506.68万元,其中:一般公共预算1506.68万元(含上级补助214.95万元),政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入214.96万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比上年1552.81万元减少46.16万元,主要原因:教职工调动人数减少,工资、养老保险、医疗保险费及住房公积金等经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1506.68万元,其中:本年收入1506.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1506.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入比上年1552.84万元减少46.61万元,主要原因:教职工调动人数减少,工资、养老保险、医疗保险费及住房公积金等经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1506.68万元。财政拨款安排支出1506.68万元,其中:基本支出1506.68 万元,比上年 1552.84万元减少46.16万元,主要原因:2022年度未将上级补助收入(即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金)纳入预算 公开范畴;项目支出0万元,与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

经济科目分组情况如下(其中:基本支出1506.68万元,项目支出0万元)。

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育15.6万元,主要用于县级配套学前办公费支出。

2.2050202教育支出-普通教育小学教育1026.75万元 主要用于在职人员工资、单位运转支出。

3.2050701特殊教育-特殊学校教育6.6万元,主要用于应由县级配套的特殊教育学校公用经费支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休137.83万元,主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.46万元:主要用于单位职工养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出一机关事业单位职业年金缴费支出51.73万元:主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出4.68万元:主要用于单位职工失业保险金缴费支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77.45万元:主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.96万元:主要用于单位在职人员工伤保险缴费等。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.631万元:主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况如下(其中:基本支出718.51万元,项目支出0万元)。

1.基本工资支出296.7万元,其中:基本支出296.7万元,项目支出0万元。

2.津贴补贴支出135.67万元,其中:基本支出135.67万元,项目支出0万元。

3.奖金支出24.73万元,其中:基本支出24.73万元,项目支出0万元。

4.绩效工资支出291.29万元,其中:基本支出291.29万元,项目支出0万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出103.46万元,其中:基本支出103.46万元,项目支出0万元。

6.职业年金缴费支出51.73万元,其中:基本支出51.73万元,项目支出0万元。

7.职工基本医疗保险缴费支出77.45万元,其中:基本支出77.45万元,项目支出0万元。

8.其他社会保障缴费支出12.64万元,其中:基本支出12.64万元,项目支出0万元。

9.住房公积金支出74.63万元,其中:基本支出74.63万元,项目支出0万元。

10.工会经费支出12.44万元,其中:基本支出12.44万元,项目支出0万元。

11.福利费支出18.72万元,其中:基本支出18.72万元,项目支出0万元。

12.其他商品和服务支出支出0.36万元,其中:基本支出0.36万元,项目支出0万元。

13.退休费支出135.49万元,其中:基本支出135.49万元,项目支出0万元。

14.劳务费支出33.02万元,其中:基本支出33.02万元,项目支出0万元。

15生活补助支出3.76万元,其中;基本支出3.76万元,项目支出0万元。

16办公费17.67万元,其中;基本支出17.67万元,项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县南捞乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元,较上年减少0.35万元,下降30.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2022年我部门因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算持平。

(二)公务接待费

马关县南捞乡中心学校2022年公务接待费预算为0.81万元,较上年减少0.35万元,下降30.17%,国内公务接待批次为41次,共计接待172人次。公务接待费下降主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神,控制本部门接待范围、接待标准,厉行节约、杜绝浪费,进一步压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年我部门公务用车购置费0万元,与2021年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)在职人员工资

年度绩效目标:做好本部门人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

数量指标:在职人员工资发放人数78人。

时效指标:保障时间2022年1月至12月。

效益指标:维持部门正常运转。

满意度指标:服务对象满意度指标≧90%。

(二)退休人员工资

年度绩效目标:做好本部门人员经费保障,按规定落实离退休人员各项待遇,支持部门正常履职。

数量指标:退休人员工资发放人数39人。

时效指标:保障时间2022年1月至12月。

效益指标:维持部门正常运转。

满意度指标:服务对象满意度指标≧90%。

(三)商品服务支出

年度绩效目标:做好本部门公用经费保障,维持单位正常运转。

数量指标:(1)公用经费保障人数78人;

(2)公用经费保障公务用车数量0辆。

时效指标:保障时间2021年1月至12月。

效益指标:(1)维持部门正常运转;(2)年度“三公经费”控制只减不增。

满意度指标:服务对象满意度指标≧90%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算84.18万元,较上年机关运行经费预算 85.74万元减少了1.56万元,降幅 1.82 %。下降的主要原因:由于上年度部门预算里中央和省级补助公用经费统一纳入预算,而本年度只纳入县本级配套的公用经费,故本年度我单位机关运行经费预算有所降低。机关运行经费主要用于单位商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费及退休公用经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,马关南捞乡中心学校部门资产总额1800.97万元,其中,流动资产112.68万元,固定资产1688.29万元,对外投资及有价证券 0万元,在建工程 0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5.1万元,其中固定资产增加5.1万元。处置房屋建筑物平方0米,账面原值0万元;处置车辆 0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值 0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0 万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                                                    监督索引号53262500136001100111

         责任编辑:马关县南捞乡中心学校  

关闭

上一篇:马关县南捞乡中学2022年预算公开
下一篇:马关县小坝子镇中心学校部门2022年预算公开